BTW van Duitse dienstverlener
Ik heb recentelijk een 'hosting service' afgenomen bij een Duitse dienstverlener. Deze brengt mij Duitse BTW in rekening. Als ik het goed begrepen heb is dat niet de normale gang van zaken en had hij mij een 'BTW verlegd' 0% factuur moeten sturen. De dienst betreft de huur van een VPS. Klopt mijn aanname?
Hoe moet ik dit nu boekhoudkundig verwerken? Ik mag neem ik aan de Duitse BTW niet inboeken als betaalde voorbelasting, maar hoe dan?
Daan
|